Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202307053 |
Interné číslo | 220/2023 |
Predmet | spracovanie miezd |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-08-2023 |
Dátum zverejnenia | 12-09-2023 |
Dátum vystavenia | 14-08-2023 |
Dátum úhrady | 22-08-2023 |
Dátum evidencie | 15-08-2023 |
Spôsob platby | bankový prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Spoločný obecný úrad Beniakovce, IČO: 691224, Adresa: Kmeťova 20, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
Suma s DPH* | 77 |
Mena | € |
Prílohy |
faktura.pdf |
- 15.02.2017 | 0.89 Mb
- 26.01.2017 | 0.85 Mb
- 26.01.2017 | 0.68 Mb
- 26.01.2017 | 0.83 Mb
- 26.01.2017 | 0.7 Mb
- 26.01.2017 | 0.62 Mb
- 26.01.2017 | 0.38 Mb
- 26.01.2017 | 0.8 Mb
- 26.01.2017 | 0.2 Mb
- 26.01.2017 | 0.61 Mb
- 26.01.2017 | 0.18 Mb
- 26.01.2017 | 0.27 Mb
- 26.01.2017 | 0.34 Mb
- 26.01.2017 | 0.24 Mb
- 26.01.2017 | 0.23 Mb
- 26.01.2017 | 0.21 Mb
- 26.01.2017 | 0.63 Mb
- 26.01.2017 | 0.84 Mb
- 26.01.2017 | 0.65 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.14 Mb
- 26.01.2017 | 0.93 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.11 Mb
- 26.01.2017 | 1.23 Mb