Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 11-410219 |
Interné číslo | 197/2021 |
Predmet | Poistenie majetku III. štvrťrok |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-07-2021 |
Dátum zverejnenia | 30-06-2021 |
Dátum vystavenia | 07-06-2021 |
Dátum úhrady | 24-06-2021 |
Dátum evidencie | 10-06-2021 |
Spôsob platby | bankový prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Prvá Komunálna Finančná, a.s., IČO: 36557129, Adresa: Samova 11, Mesto: Nitra, PSČ: 949 01 |
Suma s DPH | 95.45 |
Mena | € |
Prílohy |
Faktúra.pdf |
- 15.02.2017 | 0.89 Mb
- 26.01.2017 | 0.85 Mb
- 26.01.2017 | 0.68 Mb
- 26.01.2017 | 0.83 Mb
- 26.01.2017 | 0.7 Mb
- 26.01.2017 | 0.62 Mb
- 26.01.2017 | 0.38 Mb
- 26.01.2017 | 0.8 Mb
- 26.01.2017 | 0.2 Mb
- 26.01.2017 | 0.61 Mb
- 26.01.2017 | 0.18 Mb
- 26.01.2017 | 0.27 Mb
- 26.01.2017 | 0.34 Mb
- 26.01.2017 | 0.24 Mb
- 26.01.2017 | 0.23 Mb
- 26.01.2017 | 0.21 Mb
- 26.01.2017 | 0.63 Mb
- 26.01.2017 | 0.84 Mb
- 26.01.2017 | 0.65 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.14 Mb
- 26.01.2017 | 0.93 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.11 Mb
- 26.01.2017 | 1.23 Mb